مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان با تصویب تقسیم سود نقدی ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر سهم و تحقق حاشیه سود بینظیر ۵۳ درصدی به پایان رسید. این شرکت با وجود محدودیتهای تولید، موفق به کسب رتبه چهارم درآمدی در صنعت سیمان کشور شده است. تصویب افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی و اجرای طرحهای توسعه انرژی، نقشه راه «سهرمز» برای تثبیت سودآوری پایدار در سالهای آتی را ترسیم میکند.
ضیافت سهامداران با سود ۲۰۵۲ میلیارد تومانی
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان در روز شنبه ۲۵ بهمنماه با مشارکت بیش از ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان گروه مدیریت سرمایهگذاری امید رسمیت یافت، صورتهای مالی تصویب و نحوه تقسیم سود مشخص شد. بر اساس تصمیم مجمع، مبلغ ۲۰۵۲ میلیارد تومان از محل سود انباشته میان سهامداران تقسیم شد که معادل پرداخت ۱۰۰۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم است. این میزان تقسیم سود، نشاندهنده جریان نقدینگی قوی و تعهد شرکت به انتفاع حداکثری سهامداران خرد و عمده است.
پیشتازی در بهرهوری با رتبه چهارم درآمدی
مهندس نجفی، مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان، در گزارش عملکرد خود به نکتهای کلیدی اشاره کرد که تمایز این شرکت را آشکار میسازد. «سهرمز» توانسته است رتبه چهارم صنعت سیمان کشور را از نظر شاخص درآمد کسب کند. اهمیت این جایگاه زمانی مشخص میشود که بدانیم ظرفیت اسمی و حجم تولید شرکت در رتبههای پایینتری قرار دارد. این شکاف مثبت میان رتبه تولید و رتبه درآمد، گویای مدیریت موفق نرخ فروش و بهینهسازی سبد محصولات است که ارزشافزوده بالاتری را برای شرکت به ارمغان آورده است.
رکوردار حاشیه سود با شاخص ۵۳ درصدی
درخشانترین بخش گزارش هیئتمدیره، ثبت حاشیه سود ۵۳ درصدی بود که سیمان هرمزگان را در صدر جدول سودآوری صنعت سیمان قرار داد. دستیابی به این رقم در یک بازار کالایی (Commodity)، دستاوردی استراتژیک محسوب میشود. این موفقیت حاصل کنترل دقیق بهای تمامشده، مدیریت بهینه مصرف انرژی و سیاستگذاری هوشمندانه در بازارهای صادراتی و داخلی است. این شاخص نشان میدهد که شرکت به ازای هر ریال فروش، بیش از نیمی از آن را به عنوان سود خالص حفظ کرده است.
استراتژی تولید حداکثری کلینکر
بررسی آمارهای تولید نشان میدهد که خطوط تولید شرکت با بالاترین راندمان ممکن فعالیت کردهاند. سیمان هرمزگان در سال مالی گذشته موفق شد ۹۹ درصد از ظرفیت اسمی تولید کلینکر خود را محقق سازد. همچنین تولید سیمان نهایی نیز متناسب با کشش بازار و سفارشهای موجود، در سطح ۸۵ درصد ظرفیت حفظ شده است. این توازن در تولید، مانع از انباشت غیرضروری محصول و خواب سرمایه شده و گردش موجودی کالا را در وضعیت بهینه نگه داشته است.
سرمایهگذاری سنگین در امنیت انرژی
ریسک قطع برق و گاز، بزرگترین چالش صنایع سیمانی است و «سهرمز» برای مقابله با آن تدابیر ویژهای اندیشیده است. نصب ۱۲ مگاوات دیزل ژنراتور برای تأمین برق اضطراری و احداث نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی که اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از جمله این اقدامات است. طبق برنامه، نیروگاه خورشیدی تا تابستان ۱۴۰۵ وارد مدار خواهد شد. علاوه بر این، ظرفیت مخازن سوخت مایع به ۲۲ هزار تن افزایش یافته تا امکان ذخیرهسازی مازوت برای مصرف دو ماهه کوره فراهم شود و تداوم تولید در فصل سرما تضمین گردد.
تصویب افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی
سهامداران در این مجمع با پیشنهاد هیئتمدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی موافقت کردند. منابع این افزایش سرمایه از دو محل تأمین خواهد شد: مبلغ ۵۴۷ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات و ۴۳۸ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت. هدف از این تامین مالی، اصلاح ساختار مالی و تأمین نقدینگی لازم برای پیشبرد طرحهای توسعهای و نوسازی خطوط تولید است که بازدهی آن در صورتهای مالی سالهای آتی منعکس خواهد شد.
توسعه خطوط و حلوفصل پروندههای مالیاتی
طرح افزایش ظرفیت کوره فعلی با ۸۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و پیشبینی میشود تا تابستان ۱۴۰۵، ظرفیت تولید کلینکر روزانه از ۶۵۰۰ تن به ۷۰۰۰ تن برسد. در افق بلندمدت نیز احداث خط سوم با ظرفیت ۲ میلیون تن جهت صادرات در دستور کار است. خبر مثبت دیگر برای سهامداران، تأیید معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق کمتر توسعهیافته بود. این معافیت که ظرف یک ماه آینده نهایی میشود، امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی را فراهم کرده و بندهای حسابرسی مربوطه را مرتفع میسازد.
***
عملکرد سیمان هرمزگان الگویی از «ارتقای بهرهوری در محدودیت» است. کسب بالاترین حاشیه سود صنعت (۵۳ درصد) نشان میدهد که مدیریت شرکت به جای تمرکز صرف بر حجم تولید، بر کیفیت سودآوری و مدیریت هزینهها متمرکز شده است. تقسیم سود ۱۰۰۰ تومانی، جذابیت سهم را برای سرمایهگذاران ارزشی (Value Investors) حفظ میکند. با این حال، مهمترین سیگنال این مجمع، سرمایهگذاری پیشگیرانه در حوزه انرژی است. با توجه به بحران ناترازی انرژی در کشور، شرکتهایی که زودتر به سمت خودتأمینی برق (نیروگاه خورشیدی و ژنراتور) حرکت کنند، در سالهای آینده ریسک توقف تولید کمتری داشته و مزیت رقابتی پایدارتری خواهند داشت.
