شرکت فولاد هرمزگان در گزارش عملکرد آبان ۱۴۰۴ خود، تصویری از یک بنگاه اقتصادی پویا را با ثبت فروش ۲۵۸ هزار میلیارد ریال به نمایش گذاشت. این شرکت توانست با تکیه بر استراتژی توسعه بازار، صادرات خود را نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش دهد و همزمان در بازار داخلی نیز رشدی ۳۶ درصدی را محقق کند. همگام با این جهش درآمدی، شاخصهای هزینهای شامل خرید مواد اولیه و مصرف انرژی نیز روندی صعودی داشتهاند که نشانگر افزایش حجم عملیات تولیدی در این واحد صنعتی است.
درخشش اسلب صادراتی و تسخیر بازارهای هدف
بررسی جزئیات داد و ستدهای شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) در دومین ماه پاییز ۱۴۰۴، حاکی از یک تراز تجاری قدرتمند است. این فولادساز بزرگ کشور موفق شد مجموع فروش خود را به عدد ۲۵۸ هزار میلیارد ریال برساند. تفکیک این درآمد نشان میدهد که ۱۶۸ هزار میلیارد ریال سهم بازار داخلی و ۹۰ هزار میلیارد ریال سهم بازارهای صادراتی بوده است. محصول استراتژیک “اسلب” با نرخ جذاب ۲۸۲ میلیون ریال به ازای هر تن، نقش کلیدی در این موفقیت ایفا کرده است. مقایسه عملکرد آبان با ماه قبل (مهر ۱۴۰۴ با فروش داخلی ۱۴۷ هزار و صادراتی ۷۷ هزار میلیارد ریال) نشاندهنده رشد ۱۴ درصدی در فروش داخلی و ۱۶ درصدی در فروش صادراتی است. اما اوج موفقیت زمانی نمایان میشود که این ارقام با آبان سال گذشته مقایسه شوند؛ جایی که فروش داخلی ۳۶ درصد و فروش صادراتی ۵۰ درصد رشد داشتهاند. این آمار نشان میدهد که “هرمز” توانسته است سهم بازار خود را در شرایط رقابتی کنونی به شکل چشمگیری گسترش دهد.
استراتژی ذخیرهسازی و رشد هزینه تأمین مواد اولیه
افزایش تیراژ تولید و فروش، مدیران فولاد هرمزگان را بر آن داشت تا حجم خرید مواد اولیه را در آبان ماه افزایش دهند. طبق صورتهای مالی منتشر شده، هزینه خرید مواد اولیه در این ماه به ۱۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با هزینه ۱۲۵ هزار میلیارد ریالی مهر ماه، بیانگر رشدی ۲۳ درصدی است. این نرخ رشد که بالاتر از نرخ رشد فروش (۱۴ تا ۱۶ درصد) است، میتواند نشاندهنده سیاست ذخیرهسازی استراتژیک یا افزایش نرخ نهادههای تولید باشد. در سبد خرید شرکت، “گندله” به عنوان اصلیترین خوراک ورودی، بیشترین سهم ریالی را به خود اختصاص داده است. شرکت این ماده حیاتی را با نرخ حدود ۸۱ میلیون ریال خریداری کرده تا استمرار چرخه ذوب و ریختهگری را در ماههای آتی تضمین کند.
تشدید مصرف انرژی با محوریت برق صنعتی
روند صعودی تولید در کورههای قوس الکتریکی فولاد هرمزگان، هزینههای بخش انرژی را نیز دستخوش تغییر کرده است. گزارشها نشان میدهد مجموع هزینه انرژی مصرفی شرکت در آبان ۱۴۰۴ به ۶۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. مقایسه این عدد با هزینه ۵۳ هزار میلیارد ریالی مهر ماه، حاکی از افزایش ۱۹ درصدی بار مالی در بخش یوتیلیتی است. در میان حاملهای انرژی، “برق” با هزینهای نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین سهم را در صورتحساب انرژی کارخانه داشته است. این افزایش مصرف انرژی که همراستا با رشد تولید اتفاق افتاده، نشان میدهد که خطوط تولید با ظرفیت بالایی در حال فعالیت هستند و مدیریت هزینه برق در ماههای پیک مصرف، چالشی است که شرکت با موفقیت نسبی آن را پشت سر گذاشته است.
***
کارنامه آبانماه فولاد هرمزگان نمادی از تابآوری و توسعه همزمان است. رشد ۵۰ درصدی صادرات، سیگنال قدرتمندی از توانایی شرکت در ارزآوری و استفاده از فرصتهای جهانی است که میتواند ریسکهای بازار داخلی را پوشش دهد. با این حال، پیشی گرفتن نرخ رشد هزینههای تولید (مواد اولیه ۲۳٪ و انرژی ۱۹٪) نسبت به نرخ رشد ماهانه فروش (۱۴٪ تا ۱۶٪)، نکتهای ظریف است که نیاز به پایش دارد. این اختلاف میتواند در کوتاهمدت بر حاشیه سود ناخالص فشار وارد کند، اما اگر ناشی از انبارش مواد اولیه برای ماههای آینده باشد، یک اقدام پیشگیرانه هوشمندانه محسوب میشود. در مجموع، جریان نقدینگی ۲۵۸ هزار میلیارد ریالی، بنیان مالی “هرمز” را برای اجرای طرحهای توسعهای مستحکمتر کرده است.
